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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-125-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-69-R126 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2102-69-R126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
618450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ |
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Razón Social |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
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R.U.T. |
14.567.456-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101906
| Cestas para servir | 7000 | Unidad | VASO TRANSPARENTE 500 CC | VASO TRANSPARENTE 500 CC CON TAPA |
$ 65,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.000
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$ 455.000
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48101906
| Cestas para servir | 20000 | Unidad | POTE KRAFT 15 OZ C/TAPA | POTE KRAFT 15 OZ CTAPA |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800.000
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$ 2.800.000
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Total Neto
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$ 3.255.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 618.450
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$ 3.873.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.