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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3713-109-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones PROMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 309 - Región de Coquimbo - Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
47576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 309 - Región de Coquimbo - Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ |
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Razón Social |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ
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R.U.T. |
12.773.765-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70141516
| Producción de cereales | 200 | Unidad | cereales sin azúcar equivalente vivo | |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.800
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$ 63.800
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 100 | Unidad | jugos sin azúcar, tamaño individual 200cc app | |
$ 345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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50202301
| Agua | 100 | Unidad | leches descremadas, tamaño individual 200cc app | |
$ 597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.700
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$ 59.700
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50202301
| Agua | 200 | Unidad | aguas sin gas 500cc app | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.400
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$ 92.400
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Total Neto
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$ 250.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.576
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$ 297.976
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.