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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-1973-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE VOLANTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
84154,040076 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emelnor Impresores |
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Razón Social |
IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.
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R.U.T. |
99.554.240-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emelnor Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105806
| Materiales educativos de los conceptos básicos de | 12000 | Unidad no definida | VOLANTES A TODO COLOR 4/4 PAPEL COUCHE 130 GRS DE 21X14 | |
$ 37,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 444.000
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$ 442.916
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Total Neto
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$ 442.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.154
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$ 527.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.