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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5020-84-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de pasajes aéreos para el personal del Centro Clínico Militar "punta Arenas" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 155.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.782
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$ 155.782
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Total Neto
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$ 155.782
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.396
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 171.178
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.