Orden de Compra. Nº1057977-90-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057977-27-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057977-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057977-27-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057977-27-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Civiles
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269 PISO 5 , POBL ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4927 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269 PISO 5 , POBL ESMERALDA
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10377951,05
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 PISO 5 , POBL ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Araneda Barriga
Razón Social JORGE OSVALDO ARANEDA BARRIGA
R.U.T. 13.961.763-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Araneda Barriga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCONSERVACION ELECTRICA HOSPITAL DE FRESIAConservación eléctrica Hospital de Fresia $ 54.620.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620.795 $ 54.620.795
Total Neto $ 54.620.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.377.951
TOTAL OC $ 64.998.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.