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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1638-395-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de galvanos según Programa 53° aniversario de la comuna act. encuentro comunal de escritores y poetas, sm07361 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN DE COMPRA |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
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R.U.T. |
69.250.500-k |
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Dirección de Facturación |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
78299 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCIÓN DE DESPACHO | BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN
SR. SERGIO MARIN FONO 522485366 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
DE LUNES A JUEVES DE 08:50 A 16:45 HRS Y EL DIA VIERNES DE LAS 08:50 A 15:45
HRS, DEBE REALIZAR ENTREGA CON GUIA DE DESPACHO.- |
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Proveedor |
CSPROMOCHILE LTDA |
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Razón Social |
CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.521.933-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CSPROMOCHILE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 20 | Unidad | GALVANO DE VIDRIO MEDIDA 21 X 14 X 1,2 GRABADOS CON LÁSER LOGOS Y TEXTO ADEMAS CAJA DE PRESENTACIÓN. | |
$ 20.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412.100
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$ 412.100
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Total Neto
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$ 412.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.299
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$ 490.399
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.