Orden de Compra. Nº3594-393-AG25 "MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-393-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 84341
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCBEL
Razón Social LUCBEL SPA
R.U.T. 77.879.927-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCBEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas50UnidadBANDEJA RECTANGULAR BORDE IRREGULAR 20X30   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111705
Servilletas de papel200UnidadSERVILLETAS DECOUPAGE VARIEDADES MULTICOLOR   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50UnidadCOLA FRÍA 225 GR   $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.450 $ 49.450
44122019
Cajas de archivo o accesorios50UnidadCAJA MDF SIMPLE 11X8 CM   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
60123001
Figuras de goma Eva20SobreGOMA EVA CON GLITTERS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211508
Pinturas acrílicas5UnidadSET DE PINTURAS ACRÍLICAS 100 ML (12 COLORES)   $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.950 $ 129.950
60121236
Pinceles20Pack6 PCS PINCELES DE NYLON CON VARILLA CORTA DE MADERA PARA ARTE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 443.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.341
TOTAL OC $ 528.241


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.