Orden de Compra. Nº1484-154-AG25 "MATERIALES PROYECTO SENDA QUIMAHUE a compra ágil: 1484-179-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-154-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO SENDA QUIMAHUE a compra ágil: 1484-179-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 61731
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cassiano
Razón Social COMERCIAL SAN CASSIANO LIMITADA
R.U.T. 76.044.424-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Cassiano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido15Barra15 BARRAS PEGAMENTO 21 G.  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.565 $ 8.565
60121109
Blocs de dibujo10Block10 BLOCK MEDIANOS  $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
60121518
Lápices de grafito5Caja5 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, SIN GOMA, 12 U.  $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
44121707
Lápices de colores10Caja10 CAJAS DE LAPICES DE COLORES LARGO. 12 U.  $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
44121618
Tijeras12Unidad12 TIJERAS ESCOLAR, DE 13 CM  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
60121112
Cartón piedra70Pliego70 PLIEGOS CARTON PIEDRA GRIS 1,5 77X110 CM  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.410 $ 109.410
60121124
Papel kraft100Pliego100 PLIEGOS PAPEL KRAFT 70 G. 80X110  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
44121904
Rellenos de tinta2Juego2 JUEGOS TINTA EPSON ORIGINAL T544 (T544120 NEGRO-T544220 CYAN- T544320 MAGENTA -T544420 YELLOW)  $ 35.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.370 $ 71.370
14111509
Artículos de papelería15Sobre15 SOBRES PAPEL ENTRETENIDO, DIFERENTES DISEÑOS  $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.690 $ 18.690
14121503
Cartulina19Sobre19 SOBRES CARTULINA DE COLORES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
60121148
Papel lustre15Sobre15 SOBRES PAPEL LUSTRE, COLORES  $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.365 $ 19.365
60123001
Figuras de goma Eva12Sobre12 SOBRES GOMA EVA, COLORES  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
60123001
Figuras de goma Eva12Sobre12 SOBRES DE GOMA EVA CON GLITTER, COLORES  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
Total Neto $ 324.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.731
TOTAL OC $ 386.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.