Orden de Compra. Nº
1484-154-AG25
"
MATERIALES PROYECTO SENDA QUIMAHUE a compra ágil: 1484-179-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1484-154-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PROYECTO SENDA QUIMAHUE a compra ágil: 1484-179-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Arauco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Facturación
Saavedra Nº512, Lebu
Comuna
Lebu
Impuesto
61731
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cassiano
Razón Social
COMERCIAL SAN CASSIANO LIMITADA
R.U.T.
76.044.424-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial San Cassiano
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
15
Barra
15 BARRAS PEGAMENTO 21 G.
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.565
$ 8.565
60121109
Blocs de dibujo
10
Block
10 BLOCK MEDIANOS
$ 1.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.840
$ 11.840
60121518
Lápices de grafito
5
Caja
5 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, SIN GOMA, 12 U.
$ 708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
44121707
Lápices de colores
10
Caja
10 CAJAS DE LAPICES DE COLORES LARGO. 12 U.
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.860
$ 6.860
44121618
Tijeras
12
Unidad
12 TIJERAS ESCOLAR, DE 13 CM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
60121112
Cartón piedra
70
Pliego
70 PLIEGOS CARTON PIEDRA GRIS 1,5 77X110 CM
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.410
$ 109.410
60121124
Papel kraft
100
Pliego
100 PLIEGOS PAPEL KRAFT 70 G. 80X110
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
44121904
Rellenos de tinta
2
Juego
2 JUEGOS TINTA EPSON ORIGINAL T544 (T544120 NEGRO-T544220 CYAN- T544320 MAGENTA -T544420 YELLOW)
$ 35.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.370
$ 71.370
14111509
Artículos de papelería
15
Sobre
15 SOBRES PAPEL ENTRETENIDO, DIFERENTES DISEÑOS
$ 1.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.690
$ 18.690
14121503
Cartulina
19
Sobre
19 SOBRES CARTULINA DE COLORES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60121148
Papel lustre
15
Sobre
15 SOBRES PAPEL LUSTRE, COLORES
$ 1.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.365
$ 19.365
60123001
Figuras de goma Eva
12
Sobre
12 SOBRES GOMA EVA, COLORES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
60123001
Figuras de goma Eva
12
Sobre
12 SOBRES DE GOMA EVA CON GLITTER, COLORES
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.640
$ 11.640
Total Neto
$ 324.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.731
TOTAL OC
$ 386.631
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.