Orden de Compra. Nº1057402-482-AG25 "(5074) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER FARMACIA. Compra ágil: 1057402-1509-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-482-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra (5074) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER FARMACIA. Compra ágil: 1057402-1509-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2334
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 137370
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECOMAG
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DECOMAG SPA
R.U.T. 76.893.714-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DECOMAG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas4UnidadRoller Blackout de 1,73 de ancho por 1,600 de alto.Roller Blackout de 1,73 de ancho por 1,600 de alto. $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
52131501
Cortinas1UnidadRoller duo de 1 de ancho por 1,780 de alto.Roller duo de 1 de ancho por 1,780 de alto. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52131501
Cortinas1UnidadRoller duo de 1,24 de ancho por 1,540 de alto.Roller duo de 1,24 de ancho por 1,540 de alto. $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
52131501
Cortinas2UnidadRoller duo de 1,18 de ancho por 1,540 de alto.Roller duo de 1,18 de ancho por 1,540 de alto. $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
Total Neto $ 723.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.370
TOTAL OC $ 860.370


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.893.714-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.938.992-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.