Orden de Compra. Nº
893366-25-SE24
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MATERIALES VARIOS OFICINA OLN
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
893366-25-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS OFICINA OLN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
15.732.287-7
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA SANTA MARIA N°40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-OLN del sistema MANUAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
15.732.287-7
Dirección de Facturación
PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DANIEL HECTOR
Razón Social
FERRETERIA DARLUX SPA
R.U.T.
76.791.932-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DANIEL HECTOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111606
Pizarra
1
Unidad
PIZARRA CON ATRIL MARCO ALUMINIO SOPORTE DE ACERO CON 4 RUEDAS CON FRENO, 76X120X8 CM, PESO 11.4 KG, COLOR BLANCO
$ 155.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.000
$ 155.000
11111606
Pizarra
1
Unidad
PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE ACRILICA 240X120 CM
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
11111606
Pizarra
4
Unidad
PIZARRA DE CORCHO 60X90 MARCO DE ALUMINIO
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
55121727
Letreros
1
Unidad
LETRERO DE PLANCHA DE ZINCALUM PARA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MEDIDA 65 X 36 CMS
$ 105.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
30181511
Inodoros
1
Unidad
WC TOILET CALINGASTA DOS PIEZAS 7 LITROS COLOR BLANCO
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
30181504
Lavamanos
1
Unidad
KIT VANITORIO 2 PUERTAS 66 X 50 X 87 CM BLANCO, CON ACCESORIOS INCLUIDOS (LLAVE MONOMANDO, FLEXIBLE, ETC)
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
5
Unidad
ALARGADOR MÚLTIPLE GRIS 6 TOMAS C/LED 5MTS.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad
ENCHUFE ADAPTADOR UNIVERSAL 10A – 250V STANFORD
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA SOBREPONER ODIS 751 - LINEA 700
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 1.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.000.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.