Orden de Compra. Nº893366-25-SE24 "MATERIALES VARIOS OFICINA OLN "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 893366-25-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS OFICINA OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 15.732.287-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA MARIA N°40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-OLN del sistema MANUAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 15.732.287-7
Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL HECTOR
Razón Social FERRETERIA DARLUX SPA
R.U.T. 76.791.932-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL HECTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra1Unidad PIZARRA CON ATRIL MARCO ALUMINIO SOPORTE DE ACERO CON 4 RUEDAS CON FRENO, 76X120X8 CM, PESO 11.4 KG, COLOR BLANCO $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
11111606
Pizarra1Unidad PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE ACRILICA 240X120 CM $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
11111606
Pizarra4Unidad PIZARRA DE CORCHO 60X90 MARCO DE ALUMINIO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
55121727
Letreros1Unidad LETRERO DE PLANCHA DE ZINCALUM PARA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MEDIDA 65 X 36 CMS $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
30181511
Inodoros1Unidad WC TOILET CALINGASTA DOS PIEZAS 7 LITROS COLOR BLANCO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30181504
Lavamanos1Unidad KIT VANITORIO 2 PUERTAS 66 X 50 X 87 CM BLANCO, CON ACCESORIOS INCLUIDOS (LLAVE MONOMANDO, FLEXIBLE, ETC) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico5Unidad ALARGADOR MÚLTIPLE GRIS 6 TOMAS C/LED 5MTS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
39121402
Enchufes eléctricos4Unidad ENCHUFE ADAPTADOR UNIVERSAL 10A – 250V STANFORD $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad CERRADURA SOBREPONER ODIS 751 - LINEA 700 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 1.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.