Orden de Compra. Nº3568-622-SE24 "Arriendo camión plano junio_2024, Aseo y Ornato_DO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-622-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Arriendo camión plano junio_2024, Aseo y Ornato_DO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3573-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra SOR MERCEDES 182
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-002 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna *
Impuesto 394587,82
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elisa andrea
Razón Social ELISA ANDREA CORREA REBOLLEDO
R.U.T. 15.511.721-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal elisa andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101611
Camiones de transporte1GlobalServicio de arriendo de camión plano durante el mes de junio de 2024,para retiro de ramas y escombros en distintos sectores de la comuna, según factura 275 por 3.359 kms recorridos y según contrato por decreto 1094 del 08/04/2024.Servicio de transporte $ 2.076.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.076.778 $ 2.076.778
Total Neto $ 2.076.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.588
TOTAL OC $ 2.471.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.