Orden de Compra. Nº3462-68-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO PARA EL LICEO ENTRE AGUAS DE LLICO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3462-68-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO PARA EL LICEO ENTRE AGUAS DE LLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010-215.22.04.999-215.22.01.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n
Comuna Vichuquén
Impuesto 32588,23
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARINA
Razón Social R & B HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 76.359.693-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos1Unidad no definida02 PAQUETE DE PLUMAVIT 5CM (2PULG.), 20 PLUMAVIT 1/2", 01 LATEX BLANCO AL AGUA, 02 HILO DE PESCAR, 10 CUCHILLO CARTONERO, 05 ESTUCHE REPUESTO CARTONERO, 04 AGUJAS SOFT, 03 CINTA DOBLE CONTACTO, 04 OVILLO CAÑAMO, 04 PLIEGOS LIJA 80 MM, 300 YOGURTH INDIVIDUAL DIVERSOS SABORES Y 04 CAJAS DE ALFILERES   $ 171.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.517 $ 171.517
Total Neto $ 171.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.588
TOTAL OC $ 204.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.