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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3462-68-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO PARA EL LICEO ENTRE AGUAS DE LLICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n |
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Comuna |
Vichuquén
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Impuesto |
32588,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARINA |
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Razón Social |
R & B HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.359.693-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARINA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53141501
| Alfileres rectos | 1 | Unidad no definida | 02 PAQUETE DE PLUMAVIT 5CM (2PULG.), 20 PLUMAVIT 1/2", 01 LATEX BLANCO AL AGUA, 02 HILO DE PESCAR, 10 CUCHILLO CARTONERO, 05 ESTUCHE REPUESTO CARTONERO, 04 AGUJAS SOFT, 03 CINTA DOBLE CONTACTO, 04 OVILLO CAÑAMO, 04 PLIEGOS LIJA 80 MM, 300 YOGURTH INDIVIDUAL DIVERSOS SABORES Y 04 CAJAS DE ALFILERES
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$ 171.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.517
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$ 171.517
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Total Neto
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$ 171.517
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.588
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$ 204.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.