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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-2417-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CLORURO DE SODIO 0,9 % a compra ágil: 2101-253-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
148960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COLDIAB SPA |
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Razón Social |
COLDIAB SPA
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R.U.T. |
76.926.460-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COLDIAB SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 800 | Matraz | F094-017 CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTABLE ,MATRAZ 1000 ML
ADJUNTAT FICHA TECNICA, FECHA DE VENCIMIENTO Y REGISTRO ISP (CUANDO CORRESPONDE)
SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO, SEGUN DEMANDA DEL HOSPITAL | |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 784.000
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$ 784.000
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Total Neto
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$ 784.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.960
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$ 932.960
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.