Orden de Compra. Nº2196-3164-AG25 "utiles de aseo personal para usuarios diferentes servicios Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-220-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3164-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo personal para usuarios diferentes servicios Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-220-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1900
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 74114,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101518
Talco20UnidadTALCO PARA CUERPO 200 ML SIN PARABENOS , HIPOALERGENICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTEADO ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales18UnidadCREMA PARA PELO 300 ML SIN PARABENOS , PARA CABELLO SECO YO RISADO , CON KERATINA SIN SAL ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.258 $ 30.258
53131620
Perfumes o colonias o fragancias20UnidadCOLONIA 260 ML HIPOARLERGENICA LOTION MARINA ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA  $ 2.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.380 $ 57.380
53131501
Enjuague bucal20UnidadENJUAGUE BUCAL 500 ML ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA  $ 3.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.020 $ 60.020
53131608
Jabones160LitroJABON DE 1 LITRO, DE GLICERINA HIPOARLERGENICO, HUMECTANTE, DERMATOLOGICAMENTE TESTEADO ( ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA )  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 390.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.115
TOTAL OC $ 464.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.