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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-434-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R 621-356-LQ23; 4500037575 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621-356-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4816500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CESFAR LTDA |
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Razón Social |
CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA
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R.U.T. |
78.350.440-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CESFAR LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291613
| Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios | 650000 | Unidad | HOJA BISTURI N-11; 100000791 | 834029 HOJA DE BISTURI N-11 DE ACERO INOXIDABLE.
ESTERIL, DESECHABLE. ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL Y
RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURA LA
INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.350.000
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$ 25.350.000
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Total Neto
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$ 25.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.816.500
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$ 30.166.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.