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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3597-185-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3597-29-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
108419,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
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R.U.T. |
76.064.308-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 45 | Kit | Kit escolares que incluye 3 cuadernos 100 hjs, 1 block 20 hjs, 1 croquera, 1 goma 36 grs, 1 caja lapices colores x 12, 1 tempera x 6, 2 pinceles planos N°4 y 9, 1 pegamento en barra 8 grs, 1 regla 20 cm. | |
$ 12.680,00
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$ 0,00
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$ 30,00
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$ 570.600
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$ 570.630
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Total Neto
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$ 570.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.420
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$ 679.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.