Orden de Compra. Nº1549-3660-AG25 "JIM/ EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 167/25 UNIDAD DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS, COD.103-0114 TIMBRE CUADRADO, 103-0020 TIMBRE REDONDO, 103-9145 TIMBRE FECHADOR, 1549-3414-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-3660-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra JIM/ EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 167/25 UNIDAD DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS, COD.103-0114 TIMBRE CUADRADO, 103-0020 TIMBRE REDONDO, 103-9145 TIMBRE FECHADOR, 1549-3414-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9067 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 8835
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor german salvador gorostiaga arriagada
Razón Social GERMÁN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA
R.U.T. 9.681.550-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal german salvador gorostiaga arriagada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos1Unidad103-0020 TIMBRE REDONDO, JEFE OFICINA LICENCIAS MEDICA103-0020 TIMBRE REDONDO, JEFE OFICINA LICENCIAS MEDICA $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
44121604
Timbres y sellos1Unidad103-9145 TIMBRE FECHADOR103-9145 TIMBRE FECHADOR $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
44121604
Timbres y sellos1Unidad103-0114 TIMBRE CUADRADO, CON FECHA Y LA PALABRA RECIBIDO OFICINA LICENCIA MEDICA103-0114 TIMBRE CUADRADO, CON FECHA Y LA PALABRA RECIBIDO OFICINA LICENCIA MEDICA $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 46.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.835
TOTAL OC $ 55.335


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.100.499-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.