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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3446-97-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES" PREP DOCA-MANT-4801 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.028-1 |
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Dirección de Facturación |
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-. |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
291270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Obras de Hogar SpA |
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Razón Social |
OBRAS DE HOGAR INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.912.446-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Obras de Hogar SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171902
| Marcos para ventanas de apertura horizontal | 1 | Unidad | VENTANA DE 5,120X2,900MTS (INCLUYE INSTALACIÓN EN CERCHA METÁLICA) | |
$ 1.533.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.533.000
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$ 1.533.000
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Total Neto
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$ 1.533.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 291.270
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$ 1.824.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.