Orden de Compra. Nº2789-25-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-112-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-25-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-112-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-112-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1-1 / FAEP - SUBV. GENERAL del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUELDANILO
Razón Social MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO
R.U.T. 9.643.575-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUELDANILO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°21 - LICEO ENRIQUE BERNSTEINFACTURA N°1582/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 $ 104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.194.500 $ 2.194.500
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°29 - ESCUELA CHALLAYFACTURA N°1584/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 $ 93.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.500 $ 1.963.500
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 - ESCUELA ELIAS SANCHEZFACTURA N°1585/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 $ 96.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.032.800 $ 2.032.800
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°38 - ESCUELA SENDEROS DE CULITRINFACTURA N°1587/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 $ 107.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.263.800 $ 2.263.800
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°48 - LICEO GREGORIO MORALESFACTURA N°1588/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.500 $ 2.425.500
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°59 - LICEO MIGUEL CAMPINOFACTURA N°1590/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 $ 90.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.903.503 $ 1.903.503
Total Neto $ 12.783.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.783.603

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.