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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2789-25-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-112-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2789-112-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
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Comuna |
Paine
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIGUELDANILO |
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Razón Social |
MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO
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R.U.T. |
9.643.575-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIGUELDANILO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°21 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°1582/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 |
$ 104.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.194.500
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$ 2.194.500
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°29 - ESCUELA CHALLAY | FACTURA N°1584/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 |
$ 93.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.963.500
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$ 1.963.500
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ | FACTURA N°1585/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 |
$ 96.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.032.800
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$ 2.032.800
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°38 - ESCUELA SENDEROS DE CULITRIN | FACTURA N°1587/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 |
$ 107.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.263.800
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$ 2.263.800
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°48 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°1588/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 |
$ 115.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.425.500
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$ 2.425.500
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81141604
| Servicios de transporte | 21 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°59 - LICEO MIGUEL CAMPINO | FACTURA N°1590/07.04.2025 - MES DE MARZO 2025 |
$ 90.643,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.903.503
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$ 1.903.503
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Total Neto
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$ 12.783.603
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 12.783.603
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.