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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
450-27-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARBON Y OTROS. FIESTA DEL HUEVO AZUL 2025. PDTI RÍO NEGRO 1. UDEL. generada por invitación a compra ágil: 450-27-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
15697,705 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA
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R.U.T. |
76.467.439-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 4 | Unidad | PAÑOS DE LIMPIEZA (3 UNIDADES) | |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.720
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$ 3.720
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Unidad | TOALLA DE PAPEL DESECHABLES (100 METROS) X 2 | |
$ 5.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.900
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$ 15.900
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60121124
| Papel kraft | 1 | Unidad | ROLLO DE PAPEL KRAFT 57 CM X230 METROS | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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15101601
| Carbón | 4 | Saco | CABÓN 20 KILOS | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 82.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.698
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$ 98.318
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.