Orden de Compra. Nº450-27-AG25 "CARBON Y OTROS. FIESTA DEL HUEVO AZUL 2025. PDTI RÍO NEGRO 1. UDEL. generada por invitación a compra ágil: 450-27-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CARBON Y OTROS. FIESTA DEL HUEVO AZUL 2025. PDTI RÍO NEGRO 1. UDEL. generada por invitación a compra ágil: 450-27-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 15697,705
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LOS PELLINES SPA
Razón Social COMERCIAL LOS PELLINES SPA
R.U.T. 76.467.439-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LOS PELLINES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA (3 UNIDADES)  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA DE PAPEL DESECHABLES (100 METROS) X 2  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
60121124
Papel kraft1UnidadROLLO DE PAPEL KRAFT 57 CM X230 METROS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
15101601
Carbón4SacoCABÓN 20 KILOS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 82.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.698
TOTAL OC $ 98.318


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.