Orden de Compra. Nº2763-1932-AG24 " ESCUELA ROSA YAÑEZ RODRIGUEZ F-670 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1932-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA ROSA YAÑEZ RODRIGUEZ F-670 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.008/02 del sistema FONDO SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
Comuna Coronel
Impuesto 113969,6
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA
Razón Social ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA
R.U.T. 77.710.745-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARCOFFE SERVICIOS DE CATERING SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1Unidad1 COFFE BREAK PARA EL MES DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA 80 PERSONAS SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO CANTIDAD Y LISTADO .SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIORGENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO.  $ 599.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.840 $ 599.840
Total Neto $ 599.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.970
TOTAL OC $ 713.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.710.745-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.