Orden de Compra. Nº1057494-7676-SE25 "Materiales S-COM 24173 1057494-2-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-7676-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 24173 1057494-2-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5573
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 171634,6
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.325.067-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102602
Pijamas, camisones y batas para hombre50Unidad no definida2250095 BUZO DESECHABLE ESTERIL XXL  $ 3.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.850 $ 175.850
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios10Unidad no definida0210230 RESPIRADOR DE SEGURIDAD MEDIO ROSTRO SERIE 6000M  $ 18.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.950 $ 188.950
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables60Unidad no definida0210232 GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO FOAM  $ 2.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.420 $ 135.420
41104011
Filtros y recambios para toma muestras20Unidad no definida0210200 FILTRO 3M 6003 GASES ACIDOS VAPOR  $ 20.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.120 $ 403.120
Total Neto $ 903.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.635
TOTAL OC $ 1.074.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.