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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2151-117-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HPC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2151-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
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Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
661200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROSERV LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.153.334-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROSERV LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CISNES | SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CISNES MES DE ABRIL 2025 |
$ 3.480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.480.000
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$ 3.480.000
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Total Neto
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$ 3.480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 661.200
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$ 4.141.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.