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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1705-583-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES 1705-315-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
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R.U.T. |
61.606.603-k |
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Dirección de Facturación |
Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
76989,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-09-2025 |
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Proveedor |
Clan Dent |
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Razón Social |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
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R.U.T. |
77.371.920-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Clan Dent |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEGUN LISTADO ADJUNTO CORRESPONDIENTE A KIT N°2 FECHA DE VENCIMIENTO IGUAL O MAYOR A 12 MESES, ADJUNTAR FICHA TECNICA DE CADA PRODUCTO ( no catalogo universal) | COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEGUN LISTADO ADJUNTO CORRESPONDIENTE A KIT N°2 FECHA DE VENCIMIENTO IGUAL O MAYOR A 12 MESES, ADJUNTAR FICHA TECNICA DE CADA PRODUCTO ( no catalogo universal) |
$ 405.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.210
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$ 405.210
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Total Neto
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$ 405.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.990
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$ 482.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.