Orden de Compra. Nº2381-286-SE24 "DECRETO N°4690 APRUEBA TRATO DIRECTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-286-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra DECRETO N°4690 APRUEBA TRATO DIRECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 258970
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SRX SpA
Razón Social SERVICIOS EN EQUIPOS DE RAYOS SRX SPA
R.U.T. 77.305.223-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SRX SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaMANTENCION ANUAL DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE RADIOLOGIA DENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPALMANTENCION ANUAL DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE RADIOLOGIA DENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.363.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.000 $ 1.363.000
Total Neto $ 1.363.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.970
TOTAL OC $ 1.621.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.