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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-414-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CORDONERIA Y MANUALIDADES PARA CENTRO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL DE NÁPOLES ORD. N°246 SUBV. REGULAR - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-383-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
88673 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Goncomex |
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Razón Social |
GONCOMEX SPA
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R.U.T. |
77.398.002-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Goncomex |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151701
| Hilo de lana | 1 | Unidad no definida | Se adjunta archivo (formulario N°2) con 22 ítems para cotizar / se solicita completar formulario N°2 y formulario N°1, indicar plazo de entrega e incluir despacho. | Productos de acuerdo a cotización adjunta
Entrega en 3 días hábiles |
$ 466.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 466.700
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$ 466.700
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Total Neto
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$ 466.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.673
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$ 555.373
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.