Orden de Compra. Nº1331921-48-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-66-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Educación Superior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1331921-48-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-66-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Agil - Subesup
Razón Social Subsecretaría de Educación Superior
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 562 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Educación Superior
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 467970
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Potenciarte
Razón Social MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA
R.U.T. 76.060.647-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Potenciarte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaver adjunto con los detalles requeridos en esta adquisicion   $ 2.463.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.463.000 $ 2.463.000
Total Neto $ 2.463.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 467.970
TOTAL OC $ 2.930.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.