Orden de Compra. Nº1053139-78-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1053139-48-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1053139-78-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1053139-48-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ingeniería
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 165300
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dreyer Publicidad
Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA
R.U.T. 13.212.685-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dreyer Publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
Diario mural y accesorios1GlobalEdificio del Depto. Ing. Industrial y de Sistemas -Campus Saucache, Arica, Piso: Cuarto, Oficina: 02. Horario entrega: Lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas. Destinatario: Liliana Pedraja Rejas/ Teléfono: 582205260 - 582205668, E-mail: lpedraja@academicos.uta.clMural Exterior en Perfil de Aluminio con Vidrio 65 cm x 80 cm. y Mural Exterior en Perfil de Aluminio con Vidrio 80 cm x 100 cm. según Presupuesto # SO5154 $ 870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000
Total Neto $ 870.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.300
TOTAL OC $ 1.035.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.