Orden de Compra. Nº1350296-1741-SE25 "CON/CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO, POR 4 MESES ID 1350296-34-LP25;MES JULIO 2025 FR: 2025-78-3."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-1741-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO, POR 4 MESES ID 1350296-34-LP25;MES JULIO 2025 FR: 2025-78-3.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-34-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5206 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 11836408,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L
Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
R.U.T. 76.391.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1GlobalServicio de Aseo General y Limpieza para áreas administrativas, clínicas y operacionales del Hospital de Alto Hospicio. mes de julio 2.025, Estado de Pago N°03. Servicio de Aseo General y Limpieza para áreas administrativas, clínicas y operacionales del Hospital de Alto Hospicio. mes de julio 2.025, Estado de Pago N°03. $ 62.296.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.296.885 $ 62.296.885
Total Neto $ 62.296.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.836.408
TOTAL OC $ 74.133.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.