Orden de Compra. Nº
3597-940-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1145-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3597-940-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1145-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1834 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín N° 40, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
455525
Dirección de Envío de la Factura
San Martín N° 40, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mapuchona
Razón Social
PAULINA ANDREA ZUNIGA LLANQUILEO
R.U.T.
13.886.358-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mapuchona
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Bolsa
Azúcar blanca 1 kilo.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50161510
Sacarina o sucralosa
5
Botella
Endulzante 250 ml o más
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50201711
Té instantáneo
5
Caja
Té en bolsita 100 unid.
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50201709
Café instantáneo
5
Unidad
Café negro instantáneo de 200 gramos o más.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
900
Unidad
Colaciones de 2 tipos, detalles en archivo adjunto.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890.000
$ 1.890.000
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
jugos de 1.5 litros sabor frutilla.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
jugos de 1.5 litros sabor piña.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
jugos de 1.5 litros sabor naranja.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50202310
Agua mineral
200
Unidad
Agua mineral de 600 ml o más. Detalles en archivo adjunto.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
Paquetes de galletas surtidas dulces 85 gramos o mas
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50181909
Galletas saladas
50
Unidad
Paquetes de galletas surtidas saladas 85 gramos o mas
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
52121602
Servilletas
10
Paquete
Servilleta de 50 unidades color blanco.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 2.397.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 455.525
TOTAL OC
$ 2.853.025
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.886.358-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.