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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-1390-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Portatiles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Error en los montos indicados |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
208409,233 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LIMITADA |
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Razón Social |
ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LTDA
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R.U.T. |
78.891.360-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191510
| Comunicaciones bilaterales por radio | 1 | Global | Adquisición de 5 Radios Portátiles conforme al reglamento SUBTEL para ser utilizados por oficina de Riesgo del desastre, Solicitud N°22 por Riesgo del desastre.
Imputación: 24-01-001, CC:2009
05-2162 | |
$ 1.096.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.096.891
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$ 1.096.891
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Total Neto
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$ 1.096.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 208.409
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$ 1.305.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.