Orden de Compra. Nº5194-509-SE23 "501, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y ARRIENDO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-509-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 501, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y ARRIENDO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra Compañia 1048 - Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 454 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 239495,798319327
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Llimachi Catering
Razón Social PAOLA CAREM ARAYA MUJICA
R.U.T. 14.387.614-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Llimachi Catering
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadARRIENDO DE INSTALACIONES PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VALAPRAÍSO. ARRIENDO DE INSTALACIONES PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.