Orden de Compra. Nº2294-919-AG25 "INSTRUMENTOS MUSICALES.SEP.LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-919-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTOS MUSICALES.SEP.LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1280
Comuna Talca
Impuesto 1022382,02
Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVEALPRO
Razón Social INGENIERIA ALVEAL.CL SPA
R.U.T. 76.490.452-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVEALPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101608
Instrumentos musicales antiguos1Global29 LINEAS DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTOS MUSICALES SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA // ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR LINEA DE PRODUCTOS  $ 5.380.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380.958 $ 5.380.958
Total Neto $ 5.380.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.022.382
TOTAL OC $ 6.403.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.