Orden de Compra. Nº4917-8-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación VALENZUELA LLANOS N°623
Comuna La Reina
Impuesto 16942,3
Dirección de Envío de la Factura VALENZUELA LLANOS N°623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1Unidadadhesivo ceramico muro superficie flexible 25kg  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211906
Rodillos de pintar1Unidadrodillo microfibra 18cm  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211904
Brochas2Unidadbrocha cóndor premium 5/8 x 2 1/2"  $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
31211904
Brochas2Unidadbrocha cóndor black 5/8 x 1"  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
31161508
Tornillos para madera1Unidadtornillo madera tubo screw 10 (5.0) x 50  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.990 $ 13.990
31161511
Tornillos de apriete1Unidadtornillo lenteja punta broca 8 x 3/4 (caja 100 unidades)  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillo chiporro 50mm 23cm  $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880 $ 7.880
27111909
Espátulas1UnidadEspátula de acero tipo Topex 80mm  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211504
Pinturas de cobertura1Unidadmarmolina EF-5 blanco 25kg  $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
Total Neto $ 89.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.942
TOTAL OC $ 106.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.