Orden de Compra. Nº
4917-8-AG25
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4917-8-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.572.690-K
Dirección de Facturación
VALENZUELA LLANOS N°623
Comuna
La Reina
Impuesto
16942,3
Dirección de Envío de la Factura
VALENZUELA LLANOS N°623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Unidad
adhesivo ceramico muro superficie flexible 25kg
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
rodillo microfibra 18cm
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31211904
Brochas
2
Unidad
brocha cóndor premium 5/8 x 2 1/2"
$ 4.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.760
$ 9.760
31211904
Brochas
2
Unidad
brocha cóndor black 5/8 x 1"
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
31161508
Tornillos para madera
1
Unidad
tornillo madera tubo screw 10 (5.0) x 50
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.990
$ 13.990
31161511
Tornillos de apriete
1
Unidad
tornillo lenteja punta broca 8 x 3/4 (caja 100 unidades)
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
rodillo chiporro 50mm 23cm
$ 3.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.880
$ 7.880
27111909
Espátulas
1
Unidad
Espátula de acero tipo Topex 80mm
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
marmolina EF-5 blanco 25kg
$ 22.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.600
$ 22.600
Total Neto
$ 89.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.942
TOTAL OC
$ 106.112
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.