Orden de Compra. Nº3950-2878-SE25 "MENSUALIDAD MES DE DICIEMBRE SERVICIO SALA CUNA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SALUD RURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3950-2878-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD MES DE DICIEMBRE SERVICIO SALA CUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Rural
Razón Social DIRECCION SALUD RURAL
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3294
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SALUD RURAL
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Facturación Diego Portales N º 61
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLOR DE PATAGONIA
Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL COYHAIQUE LIMITADA
R.U.T. 76.888.567-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FLOR DE PATAGONIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaMENSUALIDAD DE DICIEMBRE; SERVICIO DE SALA DE CUNA FACTURA: 2840 FUNCIONARIA ANA MORALES FIGUEROAMENSUALIDAD DE DICIEMBRE; SERVICIO DE SALA DE CUNA FACTURA: 2840 FUNCIONARIA ANA MORALES FIGUEROA $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 460.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.