Orden de Compra. Nº3679-5088-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-206-COT25. POR LA COMPRA DE TIMBRES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-5088-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-206-COT25. POR LA COMPRA DE TIMBRES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS #363
Comuna San Esteban
Impuesto 8170
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS #363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unimagen Chile
Razón Social PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T. 76.305.668-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unimagen Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121701
Timbres para estampar4UnidadTimbres para diferentes unidades del Departamento de Salud, circunferencia aprox 3,8 cm (circunferencia de la goma), tinta azul. Se adjunta diseño y escritura de lo requerido.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 40.000
Descuento $ 0
Cargos $ 3.000
IVA  19  % $ 8.170
TOTAL OC $ 51.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.551.100-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.100.499-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.