Orden de Compra. Nº627786-170-SE25 "COMISION RANCHO: adquisicion frutas y verduras"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-170-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMISION RANCHO: adquisicion frutas y verduras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 627786-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra AV Teniente Merino N°1345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón 681, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 744700,06
Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA
Razón Social MARÍA EUGENIA PASTÉN MORGADO
R.U.T. 10.200.371-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA EUGENIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DEL GRUPO OVALLE, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN 627786-11-LE25ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DEL GRUPO OVALLE, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN 627786-11-LE25 $ 3.919.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.919.474 $ 3.919.474
Total Neto $ 3.919.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 744.700
TOTAL OC $ 4.664.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.