Orden de Compra. Nº3132-229-AG25 "SERVICIO DE MATNECIÓN DE TABLERO ELECTRICO, MANTENCIÓN SALAS DE BOMBAS Y SANITACIÓN ESTANQUES DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3132-229-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MATNECIÓN DE TABLERO ELECTRICO, MANTENCIÓN SALAS DE BOMBAS Y SANITACIÓN ESTANQUES DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 637260
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIMELV spa
Razón Social SIMELV ENERGÍA Y FILTRACIÓN SPA
R.U.T. 78.153.813-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIMELV spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1Unidadsegún bases técnicas ESPECIFICAR EN FACTURA $ 3.354.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.354.000 $ 3.354.000
Total Neto $ 3.354.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.260
TOTAL OC $ 3.991.260


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.140.118-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.140.118-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.