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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3560-294-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. FERRETERÍA L.B.L.A OPS.-342-298 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3560-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
J. Godoy N° 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
67024,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESP PROMAT |
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Razón Social |
ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA
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R.U.T. |
77.627.676-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESP PROMAT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Global | LISTADO DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGUN DETALLE ADJUNTO | LISTADO DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 352.763,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.763
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$ 352.763
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Total Neto
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$ 352.763
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.025
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$ 419.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.