Orden de Compra. Nº5416-1468-AG24 "Servicio de Confección e Instalación de Cortinas"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-1468-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Confección e Instalación de Cortinas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente Nº 980
Comuna La Serena
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Datos de entregaInstalación en dependencias de Departamento de Ingeniería en Minas 
Benavente 980, tercer piso Campus Ignacio Domeyko ULS 
Fono 512-204281
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA
Razón Social ATELIER DECORACIÓN Y DISEÑO LTDA
R.U.T. 76.461.325-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2UnidadCORTINA VERTICAL BLACK OUT 280x280 COLOR PLOMA CON INSTALACION INCLUIDA, TELA 100 % POLIESTER, Se dará prioridad a un proveedores local y con entrega e instalación en 3 días hábiles dada la necesidad urgente de estas cortina por realización de seminario de la próxima semana.   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
52131501
Cortinas1UnidadCORTINA VERTICAL BLACK OUT 270x280 COLOR PLOMA CON INSTALACION INCLUIDA, TELA 100% POLIESTER, Se dará prioridad a un proveedores local y con entrega e instalación en 3 días hábiles dada la necesidad urgente de estas cortina por realización de seminario de la próxima semana.   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.461.325-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.