Orden de Compra. Nº2933-210-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-128-COT25 DIDECO-ODEL(FERIA)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2933-210-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-128-COT25 DIDECO-ODEL(FERIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°1448, CUENTA 215-22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 80826
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5Unidad5 Galón de Pintura de Alto Tráfico Color Azul.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
31211904
Brochas20Unidad20 Brocha de 1 Pulgada.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211904
Brochas20Unidad20 Brocha de 2 Pulgada.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211904
Brochas40Unidad40 Spray Color Azul.  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600
31211904
Brochas2Unidad2 Plantillas de número metálica de 10 cm (número individuales del 0 al 9).  $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
Total Neto $ 425.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.826
TOTAL OC $ 506.226


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.