Orden de Compra. Nº
3784-2719-SE25
"
INSUMOS PROGRAMA VINCULOS DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-2719-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA VINCULOS DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-11-099 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
PEDRO LEON GALLO 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
27743,42
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social
COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T.
76.842.688-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
7
kilogramo
CARNE VACUNO LOMO LISO
CARNE VACUNO LOMO LISO
$ 10.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.817
$ 75.817
30222703
Mercancías de almacén
4
Botella
AGUA MINERAL CON GAS 1.6
AGUA MINERAL CON GAS 1.6
$ 801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.204
$ 3.204
30222703
Mercancías de almacén
2
Botella
AGUA MINERAL 1.6 SIN GAS
AGUA MINERAL 1.6 SIN GAS
$ 801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.602
$ 1.602
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad
CAFE NESCAFE TRADICINAL 170 G
CAFE NESCAFE TRADICINAL 170 G
$ 3.759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.518
$ 7.518
30222703
Mercancías de almacén
3
Unidad
LECHE LIQUIDA ENTERA 1LT CAJA
LECHE LIQUIDA ENTERA 1 LT CAJA
$ 1.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.288
$ 3.288
30222703
Mercancías de almacén
2
Paquete
PLATO DESECHABLE PLASTICO 18 CM -50 UND
PLATO DESECHABLE PLASTICO 18 CM -50 UND
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
30222703
Mercancías de almacén
1
Bolsa
MAYONESA 900 GM
MAYONESA 900 GM
$ 1.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.964
$ 1.964
30222703
Mercancías de almacén
2
Paquete
SERVILLETA MESA CHICA 50 UND
SERVILLETA MESA CHICA 50 UND
$ 388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 776
$ 776
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad
TOALLA PAPEL DOBLE HOJA 100 MTS
TOALLA PAPEL DOBLE HOJA 100 MTS
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
30222703
Mercancías de almacén
2
Paquete
VASOS DESECHABLES CAFE POLIPAPEL 50 UND
VASOS DESECHABLES CAFE POLIPAPEL 50 UND
$ 2.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.888
$ 4.888
30222703
Mercancías de almacén
2
Paquete
VASOS DESECHABLES PLASTICOS 200 CC 50 UND
VASOS DESECHABLES PLASTICOS 200 CC 50 UND
$ 1.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.848
$ 2.848
30222703
Mercancías de almacén
1
Bolsa
KEPCHUT 800 G
KEPCHUT 800 G
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
30222703
Mercancías de almacén
7
Botella
JUGOS WATTS 1500CC Variados sabores
JUGOS WATTS 1500CC Variados sabores
$ 1.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.498
$ 8.498
30222703
Mercancías de almacén
6
Paquete
GALLETAS DONUTS LECHE 100 G
GALLETAS DONUTS LECHE 100 G
$ 919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.514
$ 5.514
30222703
Mercancías de almacén
6
Paquete
GALLETAS GRETEL LECHE 100 G
GALLETAS GRETEL LECHE 100 G
$ 1.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.018
$ 6.018
30222703
Mercancías de almacén
6
Paquete
GALLETAS FRAC CHOCOLATE O VAINILLA 130 G
GALLETAS FRAC CHOCOLATE O VAINILLA 130 G
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.784
$ 2.784
30222703
Mercancías de almacén
6
Paquete
GALLETAS LIMON 140 G
GALLETAS LIMON 140 G
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.942
$ 3.942
30222703
Mercancías de almacén
6
Paquete
GALLETAS MANTEQUILLA 140 G
GALLETAS MANTEQUILLA 140 G
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.942
$ 3.942
Total Neto
$ 146.018
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.743
TOTAL OC
$ 173.761
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.