Orden de Compra. Nº
558462-23-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-21-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
558462-23-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-21-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Administración y Finanzas
Razón Social
FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.
72.101.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558462-21-COT25 del sistema Manager+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.
72.101.000-7
Dirección de Facturación
Agustinas N° 1389, comuna de Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
67181,72
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas N° 1389, comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VCOMMERCE
Razón Social
VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T.
77.037.781-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VCOMMERCE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
Bolsas para basura de 10 unidades cada una de 70 x 90
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Par
Guante látex amarillo multiuso talla M, Marca Virginia o equivalente
$ 533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.660
$ 10.660
47131805
Limpiadores de uso general
4
Bidón
Mantenedor de pisos de 5 litros
$ 2.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.852
$ 8.852
47131805
Limpiadores de uso general
4
Bidón
Cloro gel limpiador desinfectante de 5 litros marca Impeke o equivalente
$ 2.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
47131805
Limpiadores de uso general
4
Bidón
Jabón líquido de 5 Litros marca Tremex o equivalente
$ 2.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.988
$ 9.988
47131805
Limpiadores de uso general
2
Bidón
Lavaloza de 5 litros
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
14111703
Toallas de papel
90
Rollo
Toallas de papel de 250 metros
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.250
$ 191.250
14111704
Papel higiénico
60
Rollo
Papel Higiénico de 250 mts.
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.400
$ 65.400
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paño de microfibra para pisos
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paño de microfibra para sacudir
$ 276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
47131603
Esponjas
20
Unidad
Esponja para lavar loza, amarilla verde, marca Virutex o equivalente
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
Bolsas para basura de 10 unidades cada una de 50 x 70
$ 312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
Total Neto
$ 353.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.182
TOTAL OC
$ 420.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.