Orden de Compra. Nº1540-1287-SE26 "1540-180-LE25 CONV. DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, JUNIO 2026, FUNCIONARIOS. ALIMENTACION Y NUTRICION."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1287-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-180-LE25 CONV. DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, JUNIO 2026, FUNCIONARIOS. ALIMENTACION Y NUTRICION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-180-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 110656
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca10Unidad no definida510-0228 JAMON DE PAVOJAMON DE PAVO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50131701
Leche o productos de mantequilla4Unidad no definida510-0153 CREMA DE LECHECREMA DE LECHE $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50131701
Leche o productos de mantequilla7Unidad no definida500-0713 PASASPASAS RUBIAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50131701
Leche o productos de mantequilla64Unidad no definida500-0600 MANTEQUILLA CON SALMANTEQUILLA CON SAL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
50131801
Queso natural30Unidad no definida510-0569-1 QUESO LAMINADOQUESO LAMINADO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
50131801
Queso natural6Unidad no definida510-0560 QUESILLOQUESILLO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50171903
Aceitunas8Unidad no definida510-0011 ACEITUNAS SIN CAROZOACEITUNAS SIN CAROZO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40Unidad no definida510-0621 YOGURT BATIDO LIGHT 1 LTYOGURT BATIDO LIGHT 1 LT $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 582.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.656
TOTAL OC $ 693.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.