Orden de Compra. Nº2696-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2696-13-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2696-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2696-13-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación Avda Cartagena 364
Comuna Cartagena
Impuesto 182601,4
Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roma Ltda
Razón Social ROMA LIMITADA
R.U.T. 77.912.247-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Roma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121808
Equipo de limpiar tubería o desagües1UnidadSERVICIO DE LIMPIAFOSAS: MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARA DESGRASADORA JARDÍN INFANTIL CARITA DE LUNA  $ 240.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.265 $ 240.265
47121808
Equipo de limpiar tubería o desagües1UnidadSERVICIO DE LIMPIAFOSAS: MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARA DESGRASADORA JARDÍN INFANTIL CARIÑOS DE MICHELLE  $ 240.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.265 $ 240.265
47121808
Equipo de limpiar tubería o desagües1UnidadSERVICIO DE LIMPIAFOSAS: MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARA DESGRASADORA JARDÍN INFANTIL VILLA CARTAGO  $ 240.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.265 $ 240.265
47121808
Equipo de limpiar tubería o desagües1UnidadSERVICIO DE LIMPIAFOSAS: MANTENCIÓN, VARILLADO Y LIMPIEZA DE CÁMARA ESCUELA SAN FRANCISCO   $ 240.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.265 $ 240.265
Total Neto $ 961.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.601
TOTAL OC $ 1.143.661


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.339.555-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.