Orden de Compra. Nº1194784-1-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1194784-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1194784-1-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1194784-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Equidad de Género
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025010260 del sistema INTRANET UTA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 - Región de Arica y Parinaco
Comuna Arica
Impuesto 32252,100544
Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 - Región de Arica y Parinaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Savona
Razón Social SOCIEDAD HOTELERA SAVONA LIMITADA
R.U.T. 77.299.123-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Savona
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industriales2Unidad no definidaArriendo de Salón Priamar, los dias (27 y 30 de enero 2025), segun cotizacion adjunta.  $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
90101603
Servicios de catering2Unidad no definidaServicio de Coffee Break Andino, para 6 personas x dia (27 y 30 de enero 2025), segun cotizacion adjunta.  $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.714 $ 85.714
Total Neto $ 169.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.252
TOTAL OC $ 202.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.