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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-20553-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-56-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-56-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
1
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Impuesto |
110352,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) |
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Razón Social |
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.828.310-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201815
| Unidades radiográficas médicas para uso diagnóstico general | 3 | Caja | PELÍCULA RADIOLÓGICA LÁSER 14*17\ (CÓDIGO HOSPITAL 2320051).OFERTAR POR CAJAS DE 100 PLACAS, deben ser compatibles con equipo Impresoras de Placas Radiográficas, Marca Agfa, modelo Drystar 5503. | PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL MARCA AGFA, DRYSTAR DT2B, BASE AZUL,
FORMATO 35X43 CM. 14X17 EN CAJAS DE 100 UNIDADES, CATÁLOGO 7760507. SE
ADJUNTA FICHA TÉCNICA |
$ 193.601,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.803
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$ 580.803
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Total Neto
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$ 580.803
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.353
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$ 691.156
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.