Orden de Compra. Nº3892-112-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-31-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-112-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-31-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999010/EMERGENCIA, REVINCULACION Y ASISTENCIA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 197344,537814618
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nous Impresiones
Razón Social IMPRESOS 7 DE ENERO LIMITADA
R.U.T. 76.687.476-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nous Impresiones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario2000UnidadFLYER IMPRESO EN PAPEL COUCHE 130 GRS 4/0 FULL COLORPOLERA ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 159.664
91111703
Vestuario10UnidadPOLERA ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLORPOLERA ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.020 $ 142.017
91111703
Vestuario7UnidadPOLERON CANGURO DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLORPOLERON CANGURO DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.115 $ 164.118
91111703
Vestuario200UnidadBOLSA TNT BLANCA DE 25X30 CMS, CON LOGO IMPRESO A COLORBOLSA TNT BLANCA DE 25X30 CMS, CON LOGO IMPRESO A COLOR $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.294
91111703
Vestuario7UnidadPOLERON CIERRE DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLORPOLERON CIERRE DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.002 $ 170.000
91111703
Vestuario4UnidadPACK 100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS POR UNA CARA CON LAMINACION MATEPACK 100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS POR UNA CARA CON LAMINACION MATE $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.892 $ 66.891
91111703
Vestuario2UnidadPACK 100 TARJETAS 9X5.4 CM IMPRESAS POR AMBAS CARAS CON LAMINACION MATEPACK 100 TARJETAS 9X5.4 CM IMPRESAS POR AMBAS CARAS CON LAMINACION MATE $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848 $ 41.849
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Vestuario1UnidadPENDON ROLLER 200X80 CMS IMPRESO EN TELA PVC 13 OZ CON ESTRUCTURA METALICA DEBE INCLUIR BOLSO TRANSPORTADORPENDON ROLLER 200X80 CMS IMPRESO EN TELA PVC 13 OZ CON ESTRUCTURA METALICA DEBE INCLUIR BOLSO TRANSPORTADOR $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 1.038.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.345
TOTAL OC $ 1.236.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.