Orden de Compra. Nº
3892-112-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-31-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3892-112-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-31-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999010/EMERGENCIA, REVINCULACION Y ASISTENCIA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
RIOSECO 550
Comuna
Lebu
Impuesto
197344,537814618
Dirección de Envío de la Factura
RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nous Impresiones
Razón Social
IMPRESOS 7 DE ENERO LIMITADA
R.U.T.
76.687.476-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nous Impresiones
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
2000
Unidad
FLYER IMPRESO EN PAPEL COUCHE 130 GRS 4/0 FULL COLOR
POLERA ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 159.664
91111703
Vestuario
10
Unidad
POLERA ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR
POLERA ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.020
$ 142.017
91111703
Vestuario
7
Unidad
POLERON CANGURO DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR
POLERON CANGURO DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR
$ 23.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.115
$ 164.118
91111703
Vestuario
200
Unidad
BOLSA TNT BLANCA DE 25X30 CMS, CON LOGO IMPRESO A COLOR
BOLSA TNT BLANCA DE 25X30 CMS, CON LOGO IMPRESO A COLOR
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.200
$ 235.294
91111703
Vestuario
7
Unidad
POLERON CIERRE DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR
POLERON CIERRE DE ALGODON CON LOGO EN PECHO Y ESPALDA IMPRESION DTF FULL COLOR
$ 24.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.002
$ 170.000
91111703
Vestuario
4
Unidad
PACK 100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS POR UNA CARA CON LAMINACION MATE
PACK 100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS POR UNA CARA CON LAMINACION MATE
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.892
$ 66.891
91111703
Vestuario
2
Unidad
PACK 100 TARJETAS 9X5.4 CM IMPRESAS POR AMBAS CARAS CON LAMINACION MATE
PACK 100 TARJETAS 9X5.4 CM IMPRESAS POR AMBAS CARAS CON LAMINACION MATE
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.848
$ 41.849
91111703
Vestuario
1
Unidad
PENDON ROLLER 200X80 CMS IMPRESO EN TELA PVC 13 OZ CON ESTRUCTURA METALICA DEBE INCLUIR BOLSO TRANSPORTADOR
PENDON ROLLER 200X80 CMS IMPRESO EN TELA PVC 13 OZ CON ESTRUCTURA METALICA DEBE INCLUIR BOLSO TRANSPORTADOR
$ 58.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.824
$ 58.824
Total Neto
$ 1.038.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.345
TOTAL OC
$ 1.236.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.