Orden de Compra. Nº558257-156-AG23 "4285-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558257-146-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558257-156-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 4285-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558257-146-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4285 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 47899
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor macroprint
Razón Social MACROPRINT SPA
R.U.T. 77.293.852-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal macroprint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones20UnidadPEDIDO 4285 - SE NECESITA PARA EL DIA MIERCOLES 2 DE AGOSTO - ANTES DE LAS 16:00HRS - 20 COPIAS IMPRESO 4/4 COLORES PAPEL COUCHE - 9 PLANAS TAMAÑA CARTA CERRADO - TERMINACION PLISADO Y CORCHETEADO. - (REVISTA CUENTA PUBLICA 2022) - SE NECESITA ADJUNTAR COTIZACION - POR LA URGENCIA DEL PEDIDO SE NECESTITA QUE IMPRENTA SEA DE LA COMUNA DE QUILPUÉ - MUCHAS GRACIAS  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
Total Neto $ 252.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 299.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.293.852-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.806.792-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.697.088-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.