Orden de Compra. Nº761391-1716-SE25 "EPS/20/GUB/fbc/RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL AÑO 2025, DESDE LA ID 761391-54-LE23 Y EL CONTRATO N° 005-2023 "
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1716-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra EPS/20/GUB/fbc/RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL AÑO 2025, DESDE LA ID 761391-54-LE23 Y EL CONTRATO N° 005-2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-54-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057564401000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 1105395,3
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agustina del Carmen Tapia Borlaff
Razón Social AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF
R.U.T. 6.812.599-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agustina del Carmen Tapia Borlaff
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios9MesPOR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE PERFECC. DE SUBOF. AÑO 2025, DE CONFORMIDAD A LO ESTIP. EN LAS BASES ADM. Y TÉC. ADJUNTAS EN LA FICHA DE LICITACIÓN Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 005/2023.VALOR NETO MENSUAL, incluye antecedentes obligatorios, administrativos, técnicos y económicos $ 646.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.817.870 $ 5.817.870
Total Neto $ 5.817.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.105.395
TOTAL OC $ 6.923.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.